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- Pagamento Nº 11050076
Número:05010935
Valor Total do Empenho:R$ 148.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 87.595,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.405,00
Número:05010935.005
Valor Total da Liquidação:R$ 8.955,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.847,54
Pagamento 11050076
Pago em: 11/05/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: JOAO NILO DE CARVALHO SOBREIRA LTDA (61.014.261/0001-55)
Valor Total: R$ 8.955,00
Valor do IRRF: R$ 107,46
Valor Líquido Pago: R$ 8.847,54
Histórico:
liquidação da NF 19 - Março - N° do Contrato: 1492.25.08.07.21 João Nilo.