Dados do Empenho:

Número:05010935

Valor Total do Empenho:R$ 148.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 87.595,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.405,00

Dados da Liquidação:

Número:05010935.005

Valor Total da Liquidação:R$ 8.955,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.847,54

Pagamento 11050076

Pago em: 11/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: JOAO NILO DE CARVALHO SOBREIRA LTDA (61.014.261/0001-55)

Valor Total: R$ 8.955,00

Valor do IRRF: R$ 107,46

Valor Líquido Pago: R$ 8.847,54


Histórico:

liquidação da NF 19 - Março - N° do Contrato: 1492.25.08.07.21 João Nilo.