Dados do Empenho:

Número:02030028

Valor Total do Empenho:R$ 282.613,10

Valor Total Liquidado:R$ 282.613,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030028.003

Valor Total da Liquidação:R$ 100.116,24

Valor Total Liquidado:R$ 98.042,68

Pagamento 11050100

Pago em: 11/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)

Valor Total: R$ 100.116,24

Valor do IRRF: R$ 2.073,56

Valor Líquido Pago: R$ 98.042,68


Histórico:

liquidação da NF 363 - Março - Kab Serviços.