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- Pagamento Nº 11050100
Número:02030028
Valor Total do Empenho:R$ 282.613,10
Valor Total Liquidado:R$ 282.613,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030028.003
Valor Total da Liquidação:R$ 100.116,24
Valor Total Liquidado:R$ 98.042,68
Pagamento 11050100
Pago em: 11/05/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)
Valor Total: R$ 100.116,24
Valor do IRRF: R$ 2.073,56
Valor Líquido Pago: R$ 98.042,68
Histórico:
liquidação da NF 363 - Março - Kab Serviços.