Dados do Empenho:

Número:02020223

Valor Total do Empenho:R$ 208.806,44

Valor Total Liquidado:R$ 208.806,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020223.001

Valor Total da Liquidação:R$ 87.366,71

Valor Total Liquidado:R$ 81.949,97

Pagamento 12050247

Pago em: 12/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)

Valor Total: R$ 87.366,71

Valor do ISS: R$ 4.368,34

Valor do IRRF: R$ 1.048,40

Valor Líquido Pago: R$ 81.949,97


Histórico:

Serviços realizados em fevereiro/2026.