Dados da Licitação:

Número:14.082/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 839.997,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.825.196,16

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149221052801C

Valor Total do Contrato:R$ 4.825.196,16

Valor Empenhado:R$ 4.596.659,37

Saldo a empenhar:R$ 228.536,79

Empenho:02020223

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:05011246 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:6 - 28/05/2025 a 28/05/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)

Valor Total do Empenho:R$ 208.806,44

Valor Total Liquidado:R$ 208.806,44

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ (208.403,28)


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas dos serviços de engenharia clinica com a instalação de software gestor, manutenção preventiva e corretiva e calibração períodica com a reposição de peças de equipamentos hospitalares pertencentes ao HMJEH/SAUDE, oriundo do contrato nº1492.21.05.28.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº14.082/2020, conforme anexo a esta solicitação de empenho.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05011246


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#22913 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE GESTOR , MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO PERÍODICA COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (SERVIÇO)R$ 87.366,712,39R$ 208.806,440,002,390,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020223.00206/05/202617070R$ 87.366,71
R$ 87.366,71
02020223.00106/04/202617007R$ 87.366,71
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
12/05/202612050247FMSAC02020223DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO E HOSPITALAR LTDA – ME (00.087.877/0001-61)17007R$ 87.366,71
Lista de Anulações
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