Dados do Empenho:

Número:06010011

Valor Total do Empenho:R$ 47.680,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.550,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.130,00

Dados da Liquidação:

Número:06010011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.280,24

Pagamento 13050111

Pago em: 13/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: KR SERVICOS MEDICOS LTDA (47.156.594/0001-98)

Valor Total: R$ 11.550,00

Valor do IRRF: R$ 269,76

Valor Líquido Pago: R$ 11.280,24


Histórico: