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- Pagamento Nº 13050111
Número:06010011
Valor Total do Empenho:R$ 47.680,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.550,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.130,00
Número:06010011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.550,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.280,24
Pagamento 13050111
Pago em: 13/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: KR SERVICOS MEDICOS LTDA (47.156.594/0001-98)
Valor Total: R$ 11.550,00
Valor do IRRF: R$ 269,76
Valor Líquido Pago: R$ 11.280,24
Histórico: