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- Pagamento Nº 13050149
Número:02030229
Valor Total do Empenho:R$ 27.540,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.590,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.950,00
Número:02030229.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.590,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.590,00
Pagamento 13050149
Pago em: 13/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 2600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: JULIANA GUERREIRO MOTA LTDA (52.217.658/0001-53)
Valor Total: R$ 4.590,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.590,00
Histórico:
liquidação da nf 37 - Referente à Abril - Juliana Mota.