Dados do Empenho:

Número:02030229

Valor Total do Empenho:R$ 27.540,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.590,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.950,00

Dados da Liquidação:

Número:02030229.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.590,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.590,00

Pagamento 13050149

Pago em: 13/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: JULIANA GUERREIRO MOTA LTDA (52.217.658/0001-53)

Valor Total: R$ 4.590,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.590,00


Histórico:

liquidação da nf 37 - Referente à Abril - Juliana Mota.