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- Pagamento Nº 14050040
Número:06010014
Valor Total do Empenho:R$ 45.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.345,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.395,00
Número:06010014.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.950,00
Pagamento 14050040
Pago em: 14/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)
Valor Total: R$ 4.950,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.950,00
Histórico:
Pagamento da nf 13, referente ao mês de março/2026.