Dados do Empenho:

Número:06010014

Valor Total do Empenho:R$ 45.740,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.345,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.395,00

Dados da Liquidação:

Número:06010014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.950,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.950,00

Pagamento 14050040

Pago em: 14/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)

Valor Total: R$ 4.950,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.950,00


Histórico:

Pagamento da nf 13, referente ao mês de março/2026.