Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.517.734,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111809

Valor Total do Contrato:R$ 705.040,00

Valor Empenhado:R$ 352.595,00

Saldo a empenhar:R$ 352.445,00

Empenho:06010014

Empenhada em: 06/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)

Valor Total do Empenho:R$ 45.740,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.345,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.395,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 45.825,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda conforme contrato 1492.24.11.18.09, oriundo do Processo de Inexigibilidade n° 1492.02/2024-IL. Conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20526 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,0015,00R$ 22.950,000,0015,000,00
#20528 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,0012,00R$ 19.800,000,006,006,00
#20529 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,001,00R$ 2.990,000,000,500,50
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
06010014.00318/05/202614R$ 24.805,00
R$ 0,00
06010014.00214/05/202613R$ 4.950,00
R$ 0,00
06010014.00109/04/202612R$ 4.590,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/04/202610040148FMSAC06010014I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)12R$ 4.590,00
14/05/202614050040FMSAC06010014I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)13R$ 4.950,00
19/05/202619050040FMSAC06010014I. R. R. SOARES LTDA (52.657.700/0001-57)14R$ 24.805,00
Lista de Anulações
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