Dados do Empenho:

Número:02020045

Valor Total do Empenho:R$ 302.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 302.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020045.001

Valor Total da Liquidação:R$ 302.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 302.820,00

Pagamento 19050080

Pago em: 19/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Valor Total: R$ 302.820,00

Valor Líquido Pago: R$ 302.820,00


Histórico:

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 974, REFERENTE AO REAJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 ATÉ AGOSTO DE 2024.