Dados do Empenho:

Número:02020045

Valor Total do Empenho:R$ 302.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 302.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:15.001/2022DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 36.654.816,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 38.390.984,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122120601

Valor Total do Contrato:R$ 38.390.984,00

Valor Empenhado:R$ 24.947.932,78

Saldo a empenhar:R$ 13.443.051,22

Liquidação: 02020045.001

Liquidada em: 15/04/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 974

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 302.820,00

Valor Líquido: R$ 302.820,00

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 08/04/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 974, REFERENTE AO REAJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023 ATÉ AGOSTO DE 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24093PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA TIPO ALMOÇO PARA OFERTA NO RESTAURANTE POPULAR, SERVIDAS EM BANDEJAS APROPRIADAS OU PRATO, EM SALÃO EQUIPADO COM MOBÍLIA ADEQUADA PARA CONSUMO NO LOCAL, PARA FAMÍLIAS E GRUPOS ESPECÍFICOS DA POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DEVIDAMENTE CADASTRADAS E IDENTIFICADAS PELA SASC. (REFEIÇÃO)R$ 0,70210.000,00R$ 147.000,00
#24094PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA TIPO ALMOÇO NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, SERVIDAS EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS, VOLTADAS PARA FAMÍLIAS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. DIFERENTEMENTE DOS RESTAURANTES POPULARES AS COZINHAS COMUNITÁRIAS NÃO DISPÕEM DE ESPAÇO PARA CONSUMO NO LOCAL E O ACESSO AO SERVIÇO SE DÁ POR MEIO DO ENCAMINHAMENTO E REFERENCIAMENTO DOS CRAS, CREAS, CENTRO POP E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUJOS PÚBLICOS SÃO CADASTRADOS E IDENTIFICADOS NO ATO DA RECEPÇÃO DA REFEIÇÃO. (REFEIÇÃO)R$ 0,70222.600,00R$ 155.820,00
Total BrutoR$ 302.820,00
Total LiquidoR$ 302.820,00
NÚMERO DA NOTA: 974

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 180215987

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905008019/05/2026R$ 302.820,00