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- Pagamento Nº 19050128
Número:05010578
Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.389,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.610,56
Pagamento 19050128
Pago em: 19/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 244,40
Valor do IRRF: R$ 2,93
Valor Líquido Pago: R$ 241,47
Histórico:
Pagamento da NF 7650, referente a aquisição de peças para a Moto Yamaha Crosser - Placa SBO9B15 no mês de Março de 2026.