Dados do Empenho:

Número:05010578

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.389,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.610,56

Dados da Liquidação:

Número:05010578.008

Valor Total da Liquidação:R$ 244,40

Valor Total Liquidado:R$ 241,47

Pagamento 19050128

Pago em: 19/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 244,40

Valor do IRRF: R$ 2,93

Valor Líquido Pago: R$ 241,47


Histórico:

Pagamento da NF 7650, referente a aquisição de peças para a Moto Yamaha Crosser - Placa SBO9B15 no mês de Março de 2026.