Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022040101

Valor Total do Contrato:R$ 374.235,64

Valor Empenhado:R$ 100.055,63

Saldo a empenhar:R$ 274.180,01

Empenho:05010578

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.960,94

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.039,06

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 23.626,97


Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Despesas com fornecimento de peças e acessório automotivos genuínos e/ou originais, para veículos pesados e de grande porte e motocicletas, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o 3º aditivo do contrato nº 1010.22.04.01.01, oriundo do pregão eletrônico nº 01.006/2022.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21003 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE )R$ 12.000,001,00R$ 12.000,000,000,001,00
#21007 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE )R$ 10.000,001,00R$ 10.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010578.00324/02/20267463R$ 2.378,20
R$ 0,00
05010578.00224/02/20267462R$ 225,60
R$ 0,00
05010578.00423/02/20267464R$ 2.261,40
R$ 0,00
05010578.00123/02/20267460R$ 5.095,74
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
11/03/202611030171SEINFRA05010578JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)7460R$ 5.095,74
05/03/202605030024SEINFRA05010578JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)7462R$ 225,60
05/03/202605030032SEINFRA05010578JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)7463R$ 2.378,20
05/03/202605030039SEINFRA05010578JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)7464R$ 2.261,40
Lista de Anulações
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