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- Pagamento Nº 21050001
Número:05020001
Valor Total do Empenho:R$ 3.818.555,20
Valor Total Liquidado:R$ 3.818.555,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05020001.004
Valor Total da Liquidação:R$ 862.254,40
Valor Total Liquidado:R$ 862.254,40
Pagamento 21050001
Pago em: 21/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)
Valor Total: R$ 862.254,40
Valor Líquido Pago: R$ 862.254,40
Histórico:
Pagamento da NF 975, fevereiro/2026, conforme itens descritos em anexo.