Dados do Empenho:

Número:01040043

Valor Total do Empenho:R$ 117.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.300,00

Dados da Liquidação:

Número:01040043.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.200,00

Pagamento 21050029

Pago em: 21/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: M M F GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (29.690.947/0001-53)

Valor Total: R$ 9.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.200,00


Histórico:

Pagamento da nf 163 - referente à março - M M F GESTÃO.