Dados do Empenho:

Número:05010718

Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.843,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 656,19

Dados da Liquidação:

Número:05010718.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.394,18

Valor Total Liquidado:R$ 1.394,18

Pagamento 21050032

Pago em: 21/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 1.394,18

Valor Líquido Pago: R$ 1.394,18


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, DE INTERESSE DO PROCON, NO PERÍODO DE ABRIL/26.