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- Pagamento Nº 21050032
Número:05010718
Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.843,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 656,19
Número:05010718.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.394,18
Valor Total Liquidado:R$ 1.394,18
Pagamento 21050032
Pago em: 21/05/2026Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total: R$ 1.394,18
Valor Líquido Pago: R$ 1.394,18
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, DE INTERESSE DO PROCON, NO PERÍODO DE ABRIL/26.