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- Pagamento Nº 21050033
Número:05010968
Valor Total do Empenho:R$ 2.209,92
Valor Total Liquidado:R$ 1.381,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 828,72
Pagamento 21050033
Pago em: 21/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 276,24
Valor Líquido Pago: R$ 262,98
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE ABRIL/26.