Dados da Licitação:

Número:1110.02/2023CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020123102501

Valor Total do Contrato:R$ 8.287,20

Valor Empenhado:R$ 8.102,87

Saldo a empenhar:R$ 184,33

Empenho:05010968

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Unidade Orçamentária:0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor:TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total do Empenho:R$ 2.209,92

Valor Total Liquidado:R$ 828,72

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.381,20

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESP. COM TELECOMUNICAÇÕES, QUE POSSUAM OUTORGA DA ANATEL–AGÊNCIA NAC. DE TELEC., PARA PREST. DE SERV. DE TELEF. MÓVEL PESSOAL (SMP – SERV. MÓVEL PESSOAL), NA MODALIDADE LOCAL, SERV. TELEF. COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NAC. – LDN E LONGA DISTÂNCIA INTERN. – LDI, ORIGINADOS DE TERM. MÓVEIS E CONEXÃO REMOTA, COM FORNEC. DE APARELHOS DIG. E MINI MODENS PORTÁTEIS EM REG.DE COMOD., PERÍODO DE JAN À DEZ, SOB CONTRATO Nº0201.23.10.25.01, PROCESSO CARONA 1110.02/2


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#26247 PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS)R$ 69,0632,00R$ 2.209,920,0012,0020,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010968.00301/04/2026R$ 276,24
R$ 276,24
05010968.00223/03/2026R$ 276,24
R$ 0,00
05010968.00123/03/2026R$ 276,24
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/03/202626030040GABINET05010968TIM S/A (02.421.421/0001-11)-R$ 276,24
26/03/202626030042GABINET05010968TIM S/A (02.421.421/0001-11)-R$ 276,24
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.