Dados do Empenho:

Número:05011058

Valor Total do Empenho:R$ 23.220,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.610,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.610,00

Dados da Liquidação:

Número:05011058.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.870,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.684,24

Pagamento 22050042

Pago em: 22/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)

Valor Total: R$ 3.870,00

Valor do IRRF: R$ 185,76

Valor Líquido Pago: R$ 3.684,24


Histórico:

Pagamento da nf 9238, referente a despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças, equipamentos e reposição de gases em aparelhos de ares condicionados, instalados nas dependências da unidade gestora Secretaria de Infraestrutura Mobilidade e Desenvolvimento Urbano-Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN, contrato nº1012.25.07.09.01, referente Janeiro e Fevereiro de 2026 (bimestralmente).