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- Pagamento Nº 22050123
Número:05010975
Valor Total do Empenho:R$ 103.630,00
Valor Total Liquidado:R$ 79.825,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.805,00
Número:05010975.006
Valor Total da Liquidação:R$ 12.720,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.720,00
Pagamento 22050123
Pago em: 22/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)
Valor Total: R$ 12.720,00
Valor Líquido Pago: R$ 12.720,00
Histórico: