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- Pagamento Nº 22031465
Número:26020002
Valor Total do Empenho:R$ 9.900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.745.438,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26020002.002
Valor Total da Liquidação:R$ 782.339,67
Valor Total Liquidado:R$ 633.687,35
Pagamento 22031465
Pago em: 22/03/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 782.339,67
Valor Líquido Pago: R$ 633.687,35
Histórico: