Dados do Empenho:

Número:04010013

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04010013.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.617,75

Valor Total Liquidado:R$ 2.492,09

Pagamento 16040159

Pago em: 16/04/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: OI S.A. (76.535.764/0001-43)

Valor Total: R$ 2.617,75

Valor Líquido Pago: R$ 2.492,09


Histórico:

ref março/2024