Dados do Empenho:

Número:02010043

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 371.579,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010043.004

Valor Total da Liquidação:R$ 39.692,98

Valor Total Liquidado:R$ 25.436,95

Pagamento 26040640

Pago em: 26/04/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 39.692,98

Valor Líquido Pago: R$ 25.436,95


Histórico: