Dados do Empenho:

Número:02010629

Valor Total do Empenho:R$ 1.602,00

Valor Total Liquidado:R$ 801,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010629.001

Valor Total da Liquidação:R$ 801,00

Valor Total Liquidado:R$ 778,65

Pagamento 07050052

Pago em: 07/05/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Valor Total: R$ 801,00

Valor do ISS: R$ 22,35

Valor Líquido Pago: R$ 778,65


Histórico:

NF 1455 REF FEV/2024