- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26091316
Número:26020002
Valor Total do Empenho:R$ 9.900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.745.438,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26020002.008
Valor Total da Liquidação:R$ 958.694,01
Valor Total Liquidado:R$ 755.713,36
Pagamento 26091316
Pago em: 26/09/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 958.694,01
Valor Líquido Pago: R$ 755.713,36
Histórico: