Dados do Empenho:

Número:21100003

Valor Total do Empenho:R$ 1.620,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.620,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21100003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.620,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.620,00

Pagamento 22100004

Pago em: 22/10/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)

Valor Total: R$ 1.620,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.620,00


Histórico:

concessão de diaria.