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- Pagamento Nº 22100004
Número:21100003
Valor Total do Empenho:R$ 1.620,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.620,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21100003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.620,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.620,00
Pagamento 22100004
Pago em: 22/10/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)
Valor Total: R$ 1.620,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.620,00
Histórico:
concessão de diaria.