- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 02010003
Número:02010208
Valor Total do Empenho:R$ 65.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.528,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.471,10
Número:02010208.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.395,10
Valor Total Liquidado:R$ 5.395,10
Pagamento 02010003
Pago em: 02/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 5.395,10
Valor Líquido Pago: R$ 5.395,10
Histórico:
comp. janeiro/2025