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- Pagamento Nº 28010069
Número:15010002
Valor Total do Empenho:R$ 1.225,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.225,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15010002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.225,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.210,30
Pagamento 28010069
Pago em: 28/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA (26.644.910/0001-09)
Valor Total: R$ 1.225,00
Valor do IRRF: R$ 14,70
Valor Líquido Pago: R$ 1.210,30
Histórico:
REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18566 - COMERCIAL RIOS.