Dados do Empenho:

Número:15010002

Valor Total do Empenho:R$ 1.225,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.225,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:15010002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.225,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.210,30

Pagamento 28010069

Pago em: 28/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA (26.644.910/0001-09)

Valor Total: R$ 1.225,00

Valor do IRRF: R$ 14,70

Valor Líquido Pago: R$ 1.210,30


Histórico:

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18566 - COMERCIAL RIOS.