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- Pagamento Nº 02010014
Número:02010345
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.121,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.878,60
Pagamento 02010014
Pago em: 02/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 385,00
Valor Líquido Pago: R$ 385,00
Histórico: