- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 02010018
Número:02010229
Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.062,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.937,20
Número:02010229.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.726,20
Valor Total Liquidado:R$ 4.726,20
Pagamento 02010018
Pago em: 02/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.726,20
Valor Líquido Pago: R$ 4.726,20
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - SECRETARIA DE GOVERNO