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- Pagamento Nº 29010154
Número:02010055
Valor Total do Empenho:R$ 132.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.370,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.629,88
Número:02010055.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.831,70
Valor Total Liquidado:R$ 9.831,70
Pagamento 29010154
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 9.831,70
Valor Líquido Pago: R$ 9.831,70
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70% - EFETIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUX. DOENÇA