- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29010268
Número:02010271
Valor Total do Empenho:R$ 76.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.438,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.061,97
Número:02010271.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.226,18
Valor Total Liquidado:R$ 4.226,18
Pagamento 29010268
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.226,18
Valor Líquido Pago: R$ 4.226,18
Histórico: