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- Pagamento Nº 29010291
Número:02010278
Valor Total do Empenho:R$ 36.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.237,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010278.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.724,03
Valor Total Liquidado:R$ 3.724,03
Pagamento 29010291
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.724,03
Valor Líquido Pago: R$ 3.724,03
Histórico: