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- Pagamento Nº 06020011
Número:02010592
Valor Total do Empenho:R$ 1.715.690,55
Valor Total Liquidado:R$ 1.662.621,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.069,45
Número:02010592.001
Valor Total da Liquidação:R$ 533.619,78
Valor Total Liquidado:R$ 514.943,08
Pagamento 06020011
Pago em: 06/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 533.619,78
Valor do ISS: R$ 10.672,40
Valor do IRRF: R$ 8.004,30
Valor Líquido Pago: R$ 514.943,08
Histórico: