Dados do Empenho:

Número:02010592

Valor Total do Empenho:R$ 1.715.690,55

Valor Total Liquidado:R$ 1.662.621,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.069,45

Dados da Liquidação:

Número:02010592.001

Valor Total da Liquidação:R$ 533.619,78

Valor Total Liquidado:R$ 514.943,08

Pagamento 06020011

Pago em: 06/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 533.619,78

Valor do ISS: R$ 10.672,40

Valor do IRRF: R$ 8.004,30

Valor Líquido Pago: R$ 514.943,08


Histórico: