Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222090107

Valor Total do Contrato:R$ 26.074.176,55

Valor Empenhado:R$ 16.275.127,96

Saldo a empenhar:R$ 9.799.048,59

Empenho:02010592

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/09/2024 a 01/03/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total do Empenho:R$ 1.715.690,55

Valor Total Liquidado:R$ 1.478.846,98

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 236.843,57

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 4.555.538,63


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada para execução de serviços médicos GINECOLOGIA E OBSTETRICIA destinados ao Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, conforme Contrato nº 1492.22.09.01.07, advindo do Pregão Eletrônico de n ° 14.105/2021 e Ata de Registro de Preços de n ° 14.040/2022, conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#18668 PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.419,75250,00R$ 604.937,500,00206,75865943,241341
#18669 PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.628,29160,00R$ 420.526,400,00129,88882830,111172
#18670 PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO)R$ 3.082,33170,00R$ 523.996,100,00170,000,00
#18671 PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNOS; CARNAVAL( DO SÁBADO NOTURNO À TERÇA FEIRA NOTURNO) SEMANA SANTA( DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO NOTURNO) (SERVIÇO)R$ 4.422,4524,00R$ 106.138,800,0012,0012,00
#20538 PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - AMBULATÓRIO - SERVIÇO (SERVIÇO)R$ 2.403,6725,00R$ 60.091,750,0024,999980,00002
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010592.00303/04/202513165R$ 437.427,99
R$ 0,00
02010592.00228/02/202513098R$ 507.799,21
R$ 0,00
02010592.00105/02/202512933R$ 533.619,78
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
06/02/202506020011FMS - HMM02010592COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)12933R$ 533.619,78
07/03/202507030042FMS - HMM02010592COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)13098R$ 507.799,21
04/04/202504040045FMS - HMM02010592COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)13165R$ 437.427,99
Lista de Anulações
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