Dados do Empenho:

Número:03020007

Valor Total do Empenho:R$ 516.959,34

Valor Total Liquidado:R$ 516.959,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 516.959,34

Valor Total Liquidado:R$ 435.120,17

Pagamento 05020198

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 516.959,34

Valor Líquido Pago: R$ 435.120,17


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70%- RESCISÃO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR