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- Pagamento Nº 05020201
Número:03020008
Valor Total do Empenho:R$ 306.388,28
Valor Total Liquidado:R$ 306.388,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020008.001
Valor Total da Liquidação:R$ 306.388,28
Valor Total Liquidado:R$ 282.977,56
Pagamento 05020201
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 306.388,28
Valor Líquido Pago: R$ 282.977,56
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB 70%- RESCISÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE