Dados do Empenho:

Número:02010413

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 437.430,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 562.570,00

Dados da Liquidação:

Número:02010413.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.700,00

Pagamento 29010576

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.700,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.700,00


Histórico: