Dados do Empenho:

Número:03020018

Valor Total do Empenho:R$ 137.015,96

Valor Total Liquidado:R$ 137.015,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 137.015,96

Valor Total Liquidado:R$ 135.887,11

Pagamento 06020208

Pago em: 06/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 137.015,96

Valor Líquido Pago: R$ 135.887,11


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Fev/2025.