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- Pagamento Nº 29010636
Número:02010417
Valor Total do Empenho:R$ 14.585.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.371.226,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.213.773,64
Número:02010417.001
Valor Total da Liquidação:R$ 212.251,84
Valor Total Liquidado:R$ 204.175,20
Pagamento 29010636
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 212.251,84
Valor Líquido Pago: R$ 204.175,20
Histórico: