Dados do Empenho:

Número:02010963

Valor Total do Empenho:R$ 1.766.683,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.652.284,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 114.398,24

Dados da Liquidação:

Número:02010963.001

Valor Total da Liquidação:R$ 557.477,27

Valor Total Liquidado:R$ 537.965,56

Pagamento 07020085

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 557.477,27

Valor do ISS: R$ 11.149,55

Valor do IRRF: R$ 8.362,16

Valor Líquido Pago: R$ 537.965,56


Histórico: