Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222070112

Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60

Valor Empenhado:R$ 22.543.149,93

Saldo a empenhar:R$ 10.657.775,67

Empenho:02010963

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:6 - 01/01/2025 a 01/06/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total do Empenho:R$ 1.766.683,20

Valor Total Liquidado:R$ 1.652.284,96

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 114.398,24

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 5.034.120,24


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

valor que se empenha para a execução de serviços médicos através de plantões médicos destinados a UNIDADE DE ATENDIMENTO DE URGENCIA pertencente ao Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda através da LEI 3.326/2023 e Contratado a partir do Pregão Eletrônico de nº 14.105/2021 e ARP 14.028/2022, que originou o Contrato 1492.22.07.01.12 conforme itens anexo


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20526 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.555,52230,00R$ 587.769,600,00204,00416425,995836
#20527 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.772,48150,00R$ 415.872,000,00135,74027614,259724
#20528 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.336,36210,00R$ 700.635,600,00210,000,00
#20529 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 4.160,4015,00R$ 62.406,000,0012,9736142,026386
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010963.00303/04/202513167R$ 541.396,12
R$ 541.396,12
02010963.00205/03/202513094R$ 553.411,57
R$ 0,00
02010963.00107/02/202512935R$ 557.477,27
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
07/02/202507020085FMS - HMM02010963COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)12935R$ 557.477,27
07/03/202507030054FMS - HMM02010963COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)13094R$ 553.411,57
Lista de Anulações
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