Dados do Empenho:

Número:02010594

Valor Total do Empenho:R$ 1.208.064,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.015.253,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 192.810,79

Dados da Liquidação:

Número:02010594.001

Valor Total da Liquidação:R$ 259.739,13

Valor Total Liquidado:R$ 250.648,26

Pagamento 07020088

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 259.739,13

Valor do ISS: R$ 5.194,78

Valor do IRRF: R$ 3.896,09

Valor Líquido Pago: R$ 250.648,26


Histórico: