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- Pagamento Nº 07020101
Número:02010770
Valor Total do Empenho:R$ 51.880,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.480,00
Número:02010770.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.590,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.534,92
Pagamento 07020101
Pago em: 07/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: LS SERVICOS EM SAUDE LTDA (43.621.873/0001-24)
Valor Total: R$ 4.590,00
Valor do IRRF: R$ 55,08
Valor Líquido Pago: R$ 4.534,92
Histórico: