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- Pagamento Nº 23010022
Número:02010189
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.043,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.956,15
Pagamento 23010022
Pago em: 23/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)
Valor Total: R$ 206,60
Valor Líquido Pago: R$ 206,60
Histórico: