Dados do Empenho:

Número:02010609

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.353,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.646,28

Dados da Liquidação:

Número:02010609.001

Valor Total da Liquidação:R$ 712,80

Valor Total Liquidado:R$ 678,59

Pagamento 10020016

Pago em: 10/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 712,80

Valor Líquido Pago: R$ 678,59


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.025.