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- Pagamento Nº 05020249
Número:02010100
Valor Total do Empenho:R$ 95.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 52.164,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.835,04
Número:02010100.001
Valor Total da Liquidação:R$ 17.388,32
Valor Total Liquidado:R$ 12.606,53
Pagamento 05020249
Pago em: 05/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 17.388,32
Valor Líquido Pago: R$ 12.606,53
Histórico: