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- Pagamento Nº 29010719
Número:02010254
Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 167.421,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 362.578,38
Número:02010254.001
Valor Total da Liquidação:R$ 34.644,96
Valor Total Liquidado:R$ 28.485,74
Pagamento 29010719
Pago em: 29/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 34.644,96
Valor Líquido Pago: R$ 28.485,74
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - SECOM - COMISSIONADOS