Dados do Empenho:

Número:02010558

Valor Total do Empenho:R$ 241.102,50

Valor Total Liquidado:R$ 122.884,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 118.218,00

Dados da Liquidação:

Número:02010558.001

Valor Total da Liquidação:R$ 23.332,50

Valor Total Liquidado:R$ 22.165,87

Pagamento 11020095

Pago em: 11/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)

Valor Total: R$ 23.332,50

Valor do ISS: R$ 1.166,63

Valor Líquido Pago: R$ 22.165,87


Histórico: