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- Pagamento Nº 11020095
Número:02010558
Valor Total do Empenho:R$ 241.102,50
Valor Total Liquidado:R$ 122.884,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 118.218,00
Número:02010558.001
Valor Total da Liquidação:R$ 23.332,50
Valor Total Liquidado:R$ 22.165,87
Pagamento 11020095
Pago em: 11/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)
Valor Total: R$ 23.332,50
Valor do ISS: R$ 1.166,63
Valor Líquido Pago: R$ 22.165,87
Histórico: