Dados do Empenho:

Número:02010267

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.000,00

Dados da Liquidação:

Número:02010267.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.400,00

Pagamento 29011103

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.400,00


Histórico:

Ref. Fopag Aux. Financeiro iden. Comp. Jan/2025 - [Sasc].