Dados do Empenho:

Número:03020017

Valor Total do Empenho:R$ 70.944,56

Valor Total Liquidado:R$ 70.944,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 70.944,56

Valor Total Liquidado:R$ 70.944,56

Pagamento 07020136

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 70.944,56

Valor Líquido Pago: R$ 70.944,56


Histórico:

EXONERAÇÃO FEV-2025